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國有企業內部控制與審計實務專題培訓班
【課程編號】:MKT061021
國有企業內部控制與審計實務專題培訓班
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2026年07月28日 到 2026年07月30日3800元/人
【授課城市】:成都
【課程說明】:如有需求,我們可以提供國有企業內部控制與審計實務專題培訓班相關內訓
【課程關鍵字】:成都內部控制培訓,成都內部審計培訓
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課程介紹:
2026 年是國家 “十五五” 規劃開局之年,國資監管已全面邁入穿透式監管新時代。隨著國務院國資委令第 46 號《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法》正式施行,國有企業經營投資責任追究范圍擴容至 13 個方面 98 種情形,“終身追責”“全鏈條穿透” 機制全面落地,合規管理無死角、違規成本顯著提升。
當前,國有企業內控體系建設、內部審計監督面臨更高標準、更嚴要求:既要契合國資在線監管、大監督體系構建趨勢,又要聚焦經濟責任、投資并購、工程項目、資金債務、綠色低碳與 ESG 等重點領域風險防控。為助力國有企業精準把握監管新政、補齊內控審計短板、掌握實戰技能、筑牢合規防線,實現高質量發展,我中心聯合權威專家團隊組織開展2026年國有企業內部控制與審計實務專題研修班。
課程收益:
政策精準把握:深度解讀穿透式監管、國資委 46 號令及國企內控審計最新政策法規,明晰監管紅線與問責要求。
體系構建提升:掌握國有企業內控體系搭建、優化、評價與整改全流程方法,構建全覆蓋、全穿透、全閉環內控管理機制。
實戰技能強化:精通重點領域專項審計實務、內審內控協同方法及數智化審計技術,提升風險識別、問題核查、整改閉環能力。
合規防線筑牢:推動內控、風控、合規、審計深度融合,助力企業防范經營風險、規避違規問責,服務國企高質量發展。
課程對象
各醫藥衛生單位財務管理人員與分管財務工作的領導,總會計師、財務主管、財會部門負責人、預算管理處(科)長、計財處(科)長、審計處(科)長、資產管理部門負責人,人力資源處(科)長、部門負責人員、業務骨干以及相關人員等。
課程內容
一、政策解讀與監管趨勢研判
國資委第46號令深度解讀:13個方面98種違規情形逐條拆解,“終身追責”“全鏈條穿透”機制實操要點,違規經營投資責任認定流程與證據鏈構建。
穿透式監管核心要求:國資監管從“管資產”到“管資本”的轉型邏輯,全級次、全流程、全要素穿透監管實施路徑,2026年國企審計監管新趨勢。
二、重點領域專項審計
(1)國企經濟責任審計
經濟責任審計最新政策與評價體系,領導干部直接責任、主管責任、領導責任界定方法。審前準備、方案設計、現場實施、報告編制全流程實務,典型案例分析與問題規避技巧。
(2)投資并購審計
投資并購全流程審計要點,包括立項決策、盡職調查、估值定價、交易執行、投后管理、退出環節風險識別。投資損失責任追究審計實務,并購重組中違規行為排查與審計方法,案例復盤與實操演練。
(3)工程項目全流程審計實務
聚焦工程項目全生命周期審計核心要點與實操難點,從項目前期決策到竣工決算及后評價各階段的審計方法、流程與標準。
工程項目審計的關鍵技能,精準識別各環節常見風險點與違法違規行為,提升審計報告質量與問題整改成效,切實發揮審計在工程項目管理中的監督、評價與增值作用。
(4)資金與債務審計
資金管理全流程審計:資金收付、賬戶管理、資金安全、資金使用效率審計要點。
債務風險審計:債務規模、結構、償債能力分析,隱性債務排查,債務違約風險審計方法。
(5)綠色低碳與ESG審計
綠色低碳政策與審計要求,ESG核心指標(環境、社會、治理)審計要點。綠色項目投資審計、碳資產審計實務,ESG風險識別與審計報告編制。
三、內審內控體系搭建與優化
集團內審內控體系現狀診斷,內審內控流程優化,包括審計計劃制定、審計實施、結果運用、整改跟蹤全流程設計,內控評價指標體系構建。
四、數字化審計技術與應用
數字化審計技術應用,審計大數據中心的構建思路,常用數據分析模型演示,非現場審計的實施路徑。數智審計案例分享,標桿企業數智審計實踐經驗,數智審計落地路徑規劃。
專家老師
由知名專家老師授課


