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AI大模型驅動內部審計創新與實踐

【課程編號】:MKT049688

【課程名稱】:

AI大模型驅動內部審計創新與實踐

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓

【時間安排】:2026年03月04日 到 2026年03月05日7800元/人

2025年02月12日 到 2025年02月13日7800元/人

【授課城市】:重慶

【課程說明】:如有需求,我們可以提供AI大模型驅動內部審計創新與實踐相關內訓

【其它城市安排】:廣州 深圳 北京 成都 廈門 上海

【課程關鍵字】:重慶內部審計培訓

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課程背景:

隨著人工智能技術席卷各行各業,內部審計正迎來前所未有的效率革命與范式重構。AI大模型憑借其強大的自然語言處理、多模態數據分析和智能推理能力,正在深度重塑審計的計劃、執行、報告與管理全流程,為風險識別、合規測試與反舞弊分析帶來顛覆性突破。

為幫助廣大內審人員系統掌握AI大模型的核心應用能力,推動審計工作向智能化、精準化、前瞻性轉型,名課堂特推出本期為期兩天的《AI大模型驅動內部審計創新與實踐》。課程聚焦DeepSeek、Manus等主流大模型、智能體工具,通過真實案例演練、場景化教學與專家面對面指導,助力學員快速將AI技術轉化為審計生產力。

課程對象:

企業財務總監、內控主管、審計主管及其他相關管理人員

課程收益:

系統掌握DeepSeek等18個AI大模型在審計場景中的核心功能與操作技巧

熟練運用AI工具完成審計計劃制定、數據分析、風險識別與報告撰寫

提升實戰能力,通過大量案例演練,具備獨立開展AI輔助 審計項目的信心

構建AI審計思維,推動所在組織審計流程的智能化升級與 效率提升

課程大綱:

第一模塊 AI大模型重塑內部審計——趨勢、工具與場景適配

l 審計數智化轉型的痛點與AI破局點

l DeepSeek等技術特點與審計場景適配性分析

l 智能審計核心功能體系:風險識別、合規測試、智能取證、反舞弊中樞

l 創建審計智能體

l 全球審計科技發展現狀與趨勢

l 審計人在AI浪潮中找準定位九個實踐做法

第二模塊 審計計劃的智能化升級——從經驗驅動到數據驅動

l 利用AI生成動態審計計劃與風險圖譜

l 數據驅動的審計項目選定與方案設計

l 實戰演練:基于企業真實數據生成年度審計計劃

l 利用DeepSeek制定符合(IPPF2024)內部審計計劃

l 結合企業戰略:用AI識別高風險業務領域

l 從碎片化信息到精準洞察:AI如何提高選題效率

l 從模板到定制:AI生成個性化審計方案

l AI如何幫助設定審計目標與范圍?

l 成果輸出:《AI動態審計計劃(每月自動更新版)》

l 成果輸出:《季度風險掃描報告》(AI生成的動態風險圖)

l 成果輸出:《AI生成的審計重點清單》

l 《AI輔助的審計訪談問題庫》

l 利用AI生成審計動態風險畫像與智能評估

l 成果輸出《業務招待費審計方案(AI 1.0-3.0版)》

l 利用AI生成某商業銀行合規管理審計項目工作方案

第三模塊 AI+審計:“望聞問切工作法”的智能應用

l “望”+ AI:機器視覺與數據可視化,望而知之為之神

l “聞”+ AI:NLP分析與情感監測,聞而知之謂之圣

l “問”+ AI:智能問詢與知識圖譜,問而知之謂之工

l “切”+ AI:智能數據挖掘與自動審計,切而知之謂之巧

第四模塊 AI在業務循環審計中的實戰應用

l 采購審計:AI識別圍標串標與虛構供應商

l 費用審計:OCR+政策庫智能核驗與異常模式識別

l 資產與應收審計:全量交易穿透與視覺識別技術應用

l 應付賬款審計:RPA 與 AI 的協同機制

l 虛假貿易審計:AI識別以融資為目的的虛構貿易背景

l 工程項目審計:AI發現工程合同中的重復支付風險

l 資金審計:AI自動識別異常交易模式(如高頻小額測試、周期性大額轉賬、關聯方資金拆借)

l 合同審計:合同文本智能審查、合同執行偏差分析、重大合同風險篩查、關聯合同交叉驗證第

l 合規文本智能匹配與持續性審計監控

第五模塊 超級智能體的審計應用

l Gemini入門:視覺+搜索雙引擎玩法

l Manus智能體介紹與應用價值

l AI PPT神器Gamma核心功能與使用步驟

第六模塊 AI賦能反舞弊與審計報告優化

l 采購、費用、系統權限三大反舞弊場景實戰解析

l 利用AI生成專業、結構化審計報告初稿

l 審計建議優化與知識管理支持

第七模塊 互動答疑與綜合案例研討

l 分享AI審計前沿實踐與工具更新

l 小組實戰:綜合AI審計案例分析

l 互動答疑與后續學習資源指引

羅老師

實戰派內部控制與內部審計專家美國注冊舞弊審查師(CFE)

中國注冊會計師(CPA)國家財務總監資格認證獲得者(OSTA)

國際注冊內部審計師(CIA)青島大學會計碩士專業學位MPAcc導師

國際注冊內部控制評估師(CCSA)上海財經大學兼職教授

羅老師是中國內部控制與內部審計領域知名專家,擁有豐富的實踐經驗和廣泛的學術背景。 他持有中國注冊會計師、國際注冊內部審計師、國際注冊內部控制評估師、美國注冊舞弊審查 師、國家財務總監資格認證等多項職業資質,并擔任青島大學、廣東外語外貿大學等多所高校 的碩士專業學位MPAcc導師,中國礦業大學(北京)管理學院碩士專業學位研究生企業導師。同時,羅老師是內審之友創始人及中國內審之友專家委員會會長,Arbutus中國區特聘審計專 家,以及多家教育集團特聘內控審計特級授課專家。他還編著出版了《內部審計工作法》《成 在審計溝通》《風險內控審計新發現》《風險內控審計新浪潮》等專業書籍。

羅老師歷任國企財務負責人、外部審計事務所總審計師,并在國內名列前茅的特大型電子 信息產業集團公司擔任審計部負責人,兼任上市公司審計部長、監事。他帶領審計團隊構建了 持續有效的內部控制與內部審計實務體系,實施過上百起重大審計項目,實現增收節支經濟效 益達數億元。羅老師精通“合規規范、建設體系、結合實際、控制風險、防范價值”五維一體 的內部控制與風險管理實戰方法,已為超過500家大型企業提供風控技術指導。他在企業風險管理、內部控制及內部審計一線工作中積累了扎實的理論功底與豐富的實務經驗,并在傳播審 計理念、推動審計成果轉化方面作出了重要貢獻。

曾經接受羅老師培訓及咨詢的部分客戶清單

廈門航空、南方航空、中國電信、中國國電、中信泰富、中國電子集團、咸陽市委組織部、浙江省 財政廳會計領軍人才、淄博廣電、南昌市大中型財務總監班、上海汽車工業銷售公司、中興新通訊、美山子制衣公司、鼎益集團、東方雨虹、上海煙草、青島財政局、華潤三九、上海燃氣集團、北京 高能時代環境技術公司、三一集團、海瀾集團、兗礦集團、煙臺萬華集團、北京國華電力、上海大 眾、越秀集團、四川秦巴新城投資集團、江蘇連云港、三花集團、北京中電普華、威高集團、長安 福特公司、北京燃氣公司、佛塑集團、雷沃集團、中國南玻集團、順豐集團、新奧集團、延峰集團、山東招金集團、廈門建發、力諾集團、佛山市公用事業控股公司、廣東省公安廳、江蘇連云港集團、老板電器、上汽集團、上海供銷總社、無錫國聯集團、中國南山集團、中國銀行、廣西中煙集團、 四川高速公司集團、珠海華發集團、銀川水利局、特變電工股份有限公司等

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