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風險導向內(nèi)部審計實務 成都:2026年03月12日
內(nèi)部審計正由傳統(tǒng)的財務審計向內(nèi)控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向?qū)徲嬣D(zhuǎn)變。如何突破傳統(tǒng)審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰(zhàn)技巧,是擺在內(nèi)審人員面前的一道難題,您是否經(jīng)常會碰到以下問題:企業(yè)內(nèi)部審計工作涉及到方方面面,到底該如何抓重點,更能凸顯內(nèi)審價值呢?公司領導不重視內(nèi)審,認為審計是成本中心,如何才能獲得領......
風險導向的內(nèi)部審計實務 上海:2026年03月16日
負責反舞弊、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員從事財務、內(nèi)外部審計、風險管控以及紀檢監(jiān)察人員課程收益:顯著提升審計工作效率和準確性從而為企業(yè)監(jiān)督提供更有利的支持面對復雜多變的審計挑戰(zhàn)時快速發(fā)現(xiàn)問題、分析問題以及解決問題以實戰(zhàn)為導向,讓你在真實案例中掌握內(nèi)部審計以及風險控制精髓課程大綱第一模塊:新時期內(nèi)部審......
風險導向的內(nèi)部審計實務 廈門:2026年03月17日
顯著提升審計工作效率和準確性從而為企業(yè)監(jiān)督提供更有利的支持面對復雜多變的審計挑戰(zhàn)時快速發(fā)現(xiàn)問題、分析問題以及解決問題以實戰(zhàn)為導向,讓你在真實案例中掌握內(nèi)部審計以及風險控制精髓課程大綱第一模塊:新時期內(nèi)部審計價值提升之道內(nèi)部審計的使命與定位基于服務戰(zhàn)略助力組織價值創(chuàng)造的風控與審計實踐對標國內(nèi)外一流集團內(nèi)部審計體系的高效建......
風險導向內(nèi)部審計實務 廈門:2026年03月17日
【把握核心重點】把握內(nèi)部審計職能發(fā)展方向,清晰內(nèi)審角色定位【建立高效團隊】了解如何打造一支與時俱進、高績效的內(nèi)審隊伍【掌握實戰(zhàn)技巧】掌握內(nèi)審先進技術(shù)、方法,學會實施風險導向?qū)徲嫛卷椖繉崉罩笇А恐笇эL險導向?qū)徲嬙诓煌愋蛯徲嬳椖恐攸c的具體應用培訓對象:內(nèi)審、內(nèi)控、財務經(jīng)理和主管審計部相關人員會計師事務所審計人員課程大綱:......
內(nèi)部審計培訓內(nèi)訓課程
風險導向的內(nèi)部審計實務與技巧 主講:馬老師
1.內(nèi)部審計概述與最新發(fā)展-審計發(fā)展簡介內(nèi)部審計的轉(zhuǎn)型與挑戰(zhàn)風險導向?qū)徲嬂砟?.內(nèi)部審計流程內(nèi)部審計組織與計劃審計立項與授權(quán)審計準備初步調(diào)查指導和開展內(nèi)部審計分析性程序及符合性測試實質(zhì)性測試及詳細審查審計發(fā)現(xiàn)與設計建議向董事會和高層管理者報告3.內(nèi)部審計常用方法審核法分析法訪談法復算法/觀察法盤存法/函證法/穿行測試法......
房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計實戰(zhàn) 主講:屠老師
第一講 房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計體系概述 1.1. 房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用 【案例】格林柯爾 冷得夠徹底 1.2.中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析 1.3. 中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查 1.3.1 我國上市公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀 1.3.2 我國上市公司內(nèi)部控制存在的問題 1.3.3 加強我國上市公司......
內(nèi)部審計與反舞弊實務 主講:邱老師
企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制部門、紀檢監(jiān)察部門負責人,從事內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、紀檢監(jiān)察實務操作的部門主管及一般員工。課程收益1、理解內(nèi)部審計部門的定位及未來轉(zhuǎn)變;2、了解內(nèi)審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路;3、掌握內(nèi)部審計標準化流程和注意事項;4、掌握舞弊定義及反舞弊的方法;5、了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧;6......
企業(yè)內(nèi)部審計實務與反舞弊 主講:夏老師
企業(yè)內(nèi)部審計人員、財務人員、法務等相關人員【課程大綱】:開篇案例:傳統(tǒng)觀念里最難舞弊的貨幣資金造假案,成為18年底上市公司造假丑聞里又一批黑馬第一節(jié) 解開企業(yè)內(nèi)部審計的困惑與無力1 如何保證內(nèi)部審計的獨立性?1.1人員獨立1.2機構(gòu)獨立1.3內(nèi)部控制保障1.4國企尤其要注重黨對內(nèi)審工作的領導2內(nèi)部審計和內(nèi)部控制的關系2......
