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內部審計與反舞弊實務 廣州:2026年05月14日
企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計、內部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士課程大綱第一章 內審定義及未來轉變1.內部審計定義2.內審的底層邏輯2.1.審計能干什么?(審計定位三大階段)2.......
向華為學習:戰略驅動的流程設計與優化 北京:2026年05月19日
一、提升流程變革準備度1、流程對組織的戰略意義2、為什么需要持續的流程變革(1)外因:商業環境對內部能力提升的需求——從戰略利潤到運營利潤(2)內因:企業發展階段的必然需求——從職能型組織到流程型組織3、管理者應該具備什么樣的流程意識和思維(1)系統性思維(2)服務性思維......
洞察風險、價值展現,管控視角下的內部審計實務 上海:2026年05月13日
羅馬非一日建成,轟然倒塌缺只需一瞬間。近年,諸多知名企業頻頻暴雷,諸如瑞幸、康美醫藥等國內知名企業相繼爆出財務造假事件,讓原本風光無限的企業一下跌至谷底。這也在為企業敲響警鐘,企業的成功靠降本增效、靠核心技術,但其必須有一個堅實的根基,即風險管理。沒有了好的風險管理體系,任何企業都難以長久地生存,其中,做好內部審計、建......
高級審計經理內部控制審計 上海:2026年04月02日
一、 內部控制審計1。什么是內控2.誰對內控負責經營管理層董事會內部審計人員3.COSO模型介紹控制環境-風險評估控制活動信息與溝通監督4.整體層面對內控的了解和評估所需采取的步驟確定被審單位的重要業務流程和重要交易類別確定容易發生錯報的環節5.控制的類型二、內控審計流程審計立項與授權審計準備初步調查,包括了解情況,手......
內部體系建設培訓內訓課程
紀念建黨100周年 黨領導下的法治體系建設 主講:孫老師
學習企業法律風險內容和防控操作實務;提升企業應對風險能力和防范措施能力;增強企業員工法律意識,對《民法典》相關規定有清晰的認識,并能在工作生活中靈活運用。【授課時長】根據企業需求選擇內容和案例,一天或兩天。【授課對象】公司中、高層管理與技術人員【課程特色】1、其他老師無法比擬的專業優勢:孫志強資深專業律師,代理過&ld......
事業單位內部控制 主講:邢老師
一、事業單位內部控制的基本理論1、事業單位內部控制的內涵單位為實現控制目標,通過制定制度、實施措施和執行程序,對經濟活動的風險進行防范和管控(財政部)政府為了實現運行的有效性和效率、財務報告的可靠性和符合適用的法律和法規而進行管理的組成部分(美國審計總署)2、事業單位內部控制的發展背景事業單位體制改革事業單位會計改革3......
內部審計程序、方法和實施 主講:王老師
一、企業內部審計特點和程序 1.內部審計特點及面臨問題 2.內部審計職能及擴展趨勢 3.內部審計類型和基本程序 4.內部審計組織和團隊建設 5.內部審計過程中的溝通 典型案例 二、內部審計技術方法的運用 1.內部審計一般方法的應用 2.技術方法之一:書面審查 3.技術方法之二:客觀驗證 4.技術方法之三:分析性復核 5......
企業融資破局與金融機構解密 主講:張老師
民營企業融資難、融資貴的問題由來已久,幾乎困擾著所有創業者,阻礙著他們的研發與市場開拓,甚至直接威脅著他們的生存。新“國九條”要求進一步深化資本市場改革,提高資源配置效率,各金融機構與投資基金也在降息周期下調整思路,創新工具,但與企業需求之間依然存在著信息不對稱、支持力度不足、成本較高等問題。同......
