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業(yè)務循環(huán)中的內部控制 太原:2026年07月23日
【解決業(yè)務內控難題】識別業(yè)務流程中的管控精要,解決實際工作中控制難題【大量案例實操指導】通過大量案例融會貫通控制活動及方法,讓您豁然開朗【完善內控降低風險】通過完善內部控制體系,提升企業(yè)風險管理水平培訓對象財務總監(jiān)、內控總監(jiān)財務經理、內控內審經理各業(yè)務部門經理和主管各部門內控、內審人員課程大綱一、業(yè)務循環(huán)內部控制設計要......
《民法典合同編司法解釋》下合同管理暨法務合規(guī)內控風險一體化與合規(guī)管理體系建設專題研修班 北京:2026年05月06日
《關于適用〈中華人民共和國民法典〉合同編通則部分的解釋》(以下簡稱《新合同司法解釋》)已于2023年12月正式實施,對企業(yè)法務與合同管理將產生重大影響。該解釋針對合同運用管理和法院訴訟實踐中的眾多疑難問題,涉及合同訂立、效力、保全、違約責任等多個方面,從而使得單位法務、合同管理人員的專業(yè)化水平要求不斷提高。國務院國資委......
有效的風險管理與舞弊調查 北京:2026年05月07日
第 1 天一、風險管理與企業(yè)內控內審制度1.企業(yè)可能存在的風險環(huán)境風險流程風險(運營、財務、授權、舞弊)決策風險2.各類風險對企業(yè)的不利影響3.企業(yè)風險管理的控制框架4.企業(yè)內部控制框架5.企業(yè)內部控制關鍵環(huán)節(jié)6.企業(yè)內部審計7.內部審計師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風險分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產類舞弊-......
AI大模型驅動內部審計創(chuàng)新與實踐 北京:2026年05月07日
隨著人工智能技術席卷各行各業(yè),內部審計正迎來前所未有的效率革命與范式重構。AI大模型憑借其強大的自然語言處理、多模態(tài)數(shù)據(jù)分析和智能推理能力,正在深度重塑審計的計劃、執(zhí)行、報告與管理全流程,為風險識別、合規(guī)測試與反舞弊分析帶來顛覆性突破。為幫助廣大內審人員系統(tǒng)掌握AI大模型的核心應用能力,推動審計工作向智能化、精準化、前......
360°客戶關系管理 上海:2026年05月30日
現(xiàn)代企業(yè)經營中市場的因素愈來愈占主要地位,以顧客為關注焦點已經成為企業(yè)經營的核心思想之一。關注顧客表現(xiàn)在許多方面,而且這些方面又不是孤立的,他們成為相互配合相互制約的完整體系。引進客戶關系管理在所必然。企業(yè)必須建立一套科學系統(tǒng)的客戶關系管理方法,以有效開發(fā)新客戶、保留老客戶。如何將客戶關系管理的理念和方法,貫徹到企業(yè)的......
企業(yè)財務分析與決策 上海:2026年06月04日
一、財務管理在企業(yè)的價值體現(xiàn)1.深刻理解財務管理的內涵2.財務管理的目標3.非財務人員要了解的會計重要名詞二、財務報表閱讀及診斷1.財務報表的閱讀2.財務診斷三、做好預算工作1.預算管理概述2.預算編制程序3.預算編制的具體步驟4.預算執(zhí)行5.變化中的恒定:預算調整規(guī)則6.預算考評:業(yè)績評估的基點四、有效實施財務成本控......
