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風險導向的內部審計實務 北京:2026年05月07日
第一模塊:新時期內部審計價值提升之道內部審計的使命與定位基于服務戰略助力組織價值創造的風控與審計實踐對標國內外一流集團內部審計體系的高效建設信息技術的飛速發展對審計領域產成了顛覆性的影響新時期中國內部審計準則下審計業務類型精要第二模塊:內部審計標準化流程與實戰技巧學習標桿企業內審流程,獲取標準化流程梳理優化指南,重新審......
內部審計實戰與技術方法創新 北京:2026年05月18日
• 負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員• 從事財務、內外部審計、風險管控以及紀檢監察人員課程大綱第一模塊:新維度文書審核——突破審計項目• 文件分析檢驗概念與偽造文件的定義與條件Ø 檢驗程序、基本原理、檢驗技巧、檢驗工具&Os......
內部審計與反舞弊 北京:2026年07月03日
第一章 舞弊定義及概述1、舞弊概念2、舞弊類型3、舞弊形式1、2、3、3.1資產侵占3.2腐敗3.3舞弊性報表3.4外部欺詐3.5舞弊樹分析第二章 如何防止舞弊1、舞弊理論1.1舞弊天平理論1.2GONE理論1.3CFE理論1.4舞弊三角理論1.5反舞弊三角理論2、舞弊處理模型2.1通常模型2.2建議模型3、反舞弊11......
內部控制與內部審計 北京:2026年07月10日
一、案例分析1、常用的控制措施;2、內部控制的設計與執行二、企業內部控制與內部審計概念框架1、企業內部控制規范-基本規范2、內部控制——過程觀3、組織架構示例4、風險評估、風險地圖、風險應對舉例5、控制活動、控制措施6、內部監督、設計缺陷與運營缺陷案例三、企業內部控制與內部審計概念形式和演進1、......
Power BI數據分析與可視化實戰 上海:2026年05月08日
掌握Power BI多工作表、工作簿數據動態匯總。掌握Power BI數據清洗、分析、建模的方法,常用函數應用。掌握Power BI呈現數據可視化的技術,享受無與倫比的圖表視覺盛宴。課程對象適用于公司的市場銷售、助理、人力資源、財務會計、倉儲物流等與數據接觸較多的相關崗位工作人員,需要進一步提升Excel技能和使用效率......
企業流程體系建設與流程優化實戰研修班 上海:2026年06月03日
企業要獲得持續增長和贏利,就需要不斷提升內部的流程和組織能力,以支持戰略目標的實現。通過流程變革和組織資源的優化配置,可以在速度、成本、質量和客戶便利等關鍵績效指標上獲得競爭力,來適應市場競爭環境的變化。實踐證明,成功的BPI(流程優化)是ERP、CRM、SCM、PDM等信息化管理成功實施的重要前提和保障。通過流程優化......
