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《民法典合同編司法解釋》下合同管理暨法務合規內控風險一體化與合規管理體系建設專題研修班 北京:2026年05月06日
一、《民法典新合同司法解釋》下合同管理與操作實務1.《民法典新合同司法解釋》:一般規定、合同成立2.《民法典新合同司法解釋》:合同的訂立3.《民法典新合同司法解釋》:合同的效力4.《民法典新合同司法解釋》:合同的履行5.《民法典新合同司法解釋》:合同的保全6.《民法典新合同司法解釋》:合同的變更和轉讓7.《民法典新合同......
企業內控體系搭建工作坊 北京:2026年05月07日
內部審計、風險管理相關人員財務人員、內控及合規部門人員課程大綱一、企業內控體系概覽1. 內部控制的定義與基本目標內部控制的定義內部控制的三個主要目標2. 內部控制體系在企業落地流程圖內控矩陣內控手冊二、內部控制建立健全方法論1. 內部控制建設方法論2. 風內控體系組織機構設立3. 內控體系建立的步驟定內控梳理對標內控整......
AI大模型驅動內部審計創新與實踐 北京:2026年05月07日
隨著人工智能技術席卷各行各業,內部審計正迎來前所未有的效率革命與范式重構。AI大模型憑借其強大的自然語言處理、多模態數據分析和智能推理能力,正在深度重塑審計的計劃、執行、報告與管理全流程,為風險識別、合規測試與反舞弊分析帶來顛覆性突破。為幫助廣大內審人員系統掌握AI大模型的核心應用能力,推動審計工作向智能化、精準化、前......
有效的風險管理與舞弊調查 北京:2026年05月07日
內審總監、財務總監、企業其他高級管理人員企業合規部門、監察部門、內審內控部、法務部門經理及主管人員會計師事務所審計項目經理課程大綱:第 1 天一、風險管理與企業內控內審制度1.企業可能存在的風險環境風險流程風險(運營、財務、授權、舞弊)決策風險2.各類風險對企業的不利影響3.企業風險管理的控制框架4.企業內部控制框架5......
企業投融資決策與風險管理 上海:2026年05月13日
第一模塊:做好投融資決策的基石1.投資者與融資的關系-投資融資活動對公司發展的影響-投資與融資的相互定位-投融資與企業價值2.新常態下中企的投融資風險-宏觀三大風險因素的新趨勢以及對公司決策的影響-在華資企業面臨的經營挑戰-中企投融資所面臨的問題第二模塊:企業投資活動與風險控制1.企業投資模式-內生及外延模式-兩種投資......
非財務經理的財務課程技巧提升 上海:2026年05月28日
一、 如何快速讀懂財務報表快速了解財務的目標和角色和三張基本報表(一)資產負債表如何理解報表上的財務數字公司的各項經營活動在報表上怎樣反映從公司財務管理的角度重新審視資產負債表(二)從管理的角度解讀利潤表利潤是如何形成的、稅收對利潤及現金的影響、各種利潤率及各項成本費用比率分析、應收賬款的壞賬、存貨的減值、固定資產折舊......
